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孝感市委统战部2016年部门预算公开内容

发表日期:2016-12-12 10:08:57   来源:本站   作者:孝感统战部   审核:匿名   被阅读[]次

目 录

第一部分  孝感市委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分  孝感市委统战部2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、财政拨款“三公”经费支出表

六、民族宗教专项支出预算表

七、政府性基金预算表


第三部分  孝感市委统战部2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明


第四部分  孝感市委统战部2016年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

一、财政专项支出预算情况说明

第五部分  名词解释




第一部分 孝感市委统战部概况

一、主要职能

中共孝感市委统战部是中共孝感市委主管统一战线的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1、调查研究统一战线的理论、方针、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子工作,反映情况,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属的有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台和海外统战工作。

7、负责党外代表人士在市人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导县(市、区)党委统一战线工作,协助管理县(市、区)委统战部部长,负责县(市、区)统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承担市加快推进“回归创业工程”协调领导小组办公室日常工作。

11、完成市委和省委统战部交办的其他工作。

机构设置:部机关现设2办1会,分别是党派办、回归办,市知联会;5个职能科室,办公室、干部科、调研科、联络科、民宗科,有行政编制14人,工勤人员4人,事业编置3人,享受财政供养的退休人员11人。

二、部门决算单位构成

孝感市委统部部门预算为本级预算。

第二部分  孝感市委统战部2016年部门预算表

表1:      市委统战部2016年收支部门预算总表

 

单位:万元

 

收   入

支    出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

财政拨款收入

352.7

一般公共服务

352.7

 

其中:一般公共预算拨款

352.7

公共安全

 

 

政府性基金预算拨款 

 

教育

 

 

事业收入

 

科学技术

 

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

 

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

 

其他收入

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

352.7

本年支出合计

352.7

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

352.7

支出总计

352.7

 

表2:                 2016年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

352.7

264.7

88

 

 

 

201

一般公共服务

352.7

264.7

88

 

 

 

20134

统战事务

352.7

264.7

88

 

 

 

2013401

行政运行

352.7

264.7

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3:     2016年市委统战部一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 

合计

264.7

 

 

 

301

工资福利支出

146.7

146.7

 

 

01

 基本工资

36.6

36.6

 

 

02

 津贴补贴

97.1

97.1

 

 

03

 奖金

0

0

 

 

04

医疗保险

13

13

 

 

302

商品和服务支出

69.8

 

69.8

 

01

办公费

6.5

 

6.5

 

02

印刷费

4

 

4

 

03

邮电费

2.6

 

2.6

 

04

交通费

11.2

 

11.2

 

05

差旅费

8

 

8

 

06

维修费

4.3

 

4.3

 

07

会议费

4.4

 

4.4

 

08

培训费

5.5

 

5.5

 

09

招待费

16.5

 

16.5

 

10

工会费

4.2

 

4.2

 

11

福利费

2.6

 

2.6

 

303

其他资本性支出

1.5

 

1.5

 

1

办公设备购置

1.5

 

1.5

 

304

对个人和家庭的补助

46.7

46.7

 

 

1

退休费

26.5

26.5

 

 

2

住房公积金

16.6

16.6

 

 

3

抚恤金

1.5

1.5

 

 

4

住房补贴

2.6

2.6

 

 

 

表4:       2016年市委统战部一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

264.7

264.7

 

 

201

一般公共服务

146.7

146.7

 

 

20134

统战事务

48.2

48.2

 

 

2013401

行政运行

69.8

69.8

 

 

表5:      2016年市委统战部财政专项支出预算表

 

单位:万元

 

项目

金额

 

合计

88

 

一、本级专项

63

 

政治特别费

25

 

二、对下转移支付

 

 

 

 

 

表6:      市委统战部“三公”经费预决算表

 

单位名称:

 

金额:万元

 

项   目

预算数

决算数

 

合   计

 

 

 

一、公务接待费

16.5

 

 

二、因公出国(境)经费

0

 

 

因公出国(境)人数(人)

 

 

 

因公出国(境)费用金额

 

 

 

三、公车购置及运行经费

11.2

 

 

 (一)公车购置费

0

 

 

公车购置数量(辆)

 

 

 

其中:新购车辆(辆)

 

 

 

     更新车辆(辆)

 

 

 

公车购置金额

 

 

 

 (二)公车运行维护费

11.2

 

 

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

 

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。

 

第三部分  孝感市委统战部2016年部门预算安排情况说明

一、关于孝感市委统战部2016年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝感市委统战部2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即孝感市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。孝感市孝感市委统战部2016年收支总预算352.7万元。

二、关于孝感市孝感市委统战部2016年部门预算收入情况说明

孝感市委统战部2016年收入预算352.7万元,其中:财政拨款收入352.7万元。

三、关于孝感市委统战部2016年部门预算支出情况说明

孝感市委统战部2016年支出预算352.7万元,其中基本支出264.7万元,占75%;项目支出88万元,占25%。

四、关于孝感市委统战部2016年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。孝感市委统战部2016年财政拨款预算数352.7万元,较之2015年有所增加,主要原因是人员经费增加,即将政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度测算的公务交通补助纳入年初预算,故预算数相应增加。

(二)财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出等方面。

(三)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为352.7万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。2016年财政拨款预算数为264.7万元;主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年财政拨款预算数为26.5万元,用于离退休人员的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数有所增加,主要原因:一是离退休人员增加,人员经费增加;二是将政策范围内的奖励性工资纳入年初预算;故预算数相应增加。

五、关于孝感市委统战部2016年一般公共预算基本支出情况说明

孝感市委统战部2016年一般公共预算基本支出264.7万元,其中人员经费194.9万元,日常公用经费69.8万元。2016年一般公共预算基本支出预算数比2015年财政拨款预算数有所增加,主要原因是人员经费增加,即将政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度测算的公务交通补助纳入年初预算,故预算数相应增加。

六、关于孝感市委统战部2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算数27.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费16.5万元,公务用车购置及运行维护费11.2万元(公务车购置费为0)。此项支出与2015年财政拨款预算数有所减少,主要原因:一是继续压缩公务接待费;二是按照新的公务用车制度,所测算的公务用车运行维护费相应减少;故预算数相应减少。


第四部分  孝感市委统战部2016年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

孝感市委统战部2016年财政专项支出预算88万元,主要用于民主党派机关事务管理、党外代表人士联谊、党外知识分子联谊、黄浦同学会、非公经济人士回归创业、民族宗教事务、党外人士教育培训等项目支出。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)需要从统战事务(款)行政运行(项):指市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指孝感市委统战部用于离退休人员的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。


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